你好; 具体补偿是什么业务的;好判断的

您好老师,我是一月开的发票已经交到甲方,但是一月没做预缴申报,现在去预缴就是二月征期了,上海税务局说让我把一月发票作废,二月重新开,可是这样我一月的增值税申报表预缴税款这里要怎么填写呢?我可不可以一月发票不变,二月做预缴不开票抵一月的开票税金呢。
老师,这样做账可以吗,就是把杂七杂八的费用次什么工地路上现金补胎费用2360元+太原工地货车9098赔偿摩托车款2000元+中交一公局工地货车挖机施救费800元=5160元,直接打包开了一张专用发票5160元,这样做账可以吗,税务局来查账的话那里能过关吗
9月开了政府补偿款发票,10月份税务局说这个不能开票让作废,那账面上需要做什么变化吗?政府补偿款已经打过来了,就开了以上收据就可以了
老师你好,问一下一个律师事务所承接了一个破产企业接下来要办的事务,破产管理人就是这家律所,有专门的破产管理人账户,但是律所是要给打官司,所以从破产管理人账户上给律所打款,但税局说不能这样,相当于就是自己给自己开票了,但这个钱也不能打给破产企业呀,因为已经破产了,最终税局也没给出让怎么开这个票,让先作废。 那应该怎样开啊老师
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
补偿停业损失
这个发票开出来了,但是不能用
你好; 那你就开收据即可 ; 补偿有文件嘛
有的,复印件附在记账凭证后面了
发票正常作废冲红就可以了吧
你好 是的; 正常红冲即可
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价