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你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务怎么处理呀?

2022-10-20 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 12:35

同学; 借:银行存款190 借:其他应付款10 贷:主营业务收入200 这个项目属于自己企业的主业,在满足收入确认时做上面的分录。

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同学; 借:银行存款190 借:其他应付款10 贷:主营业务收入200 这个项目属于自己企业的主业,在满足收入确认时做上面的分录。
2022-10-20
你好;       是的;        借银行存款10 贷其他应付款10 ;       200万收入:借银行存款190 ;  其他应付款10 ;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;      
2022-10-20
同学你好,要开200万元的发票。
2022-10-20
你好;    你要开票200万给对方;收据写179万哈 ; 不是写200万哦 ; 因为收据之前 你 21万已经开了收据了   
2022-10-28
你好,同学。 你这个发工资时 借,其他应付款 贷,银行存款 就平账,而不是应付职工薪酬 科目
2021-05-22
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