同学你好,要开200万元的发票。
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务怎么处理呀?
12:46问答详情23:46:19后或5次对话后问题结束你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,还是190万的发票呀?
给股东分配股利1200万元,扣除20%个税,那在现金流量表上,在分配利润付现金那填1200万还是填多少?支付的税金付的现金加上这20%的个税吗?
老师,您好,之前固定资产房屋没入账,去年评估198万,可以按照评估的价值入账,计提折旧么
企业租入的房子作为办公场地用,这块租房子印花税怎么计算,税率是多少
第一问,问的是对独立性产生影响,出具第一审计意见,不让咨询现任或前任注会,怎么会影响独立性?
老师 我们是小规模物业公司 上级单位给我们的房子往外租 房子欠电费了 怎么交呢 是取备用金交吗 电费发票还不是交多少开多少 是一个月的电量
老师可以帮我写一下小规模纳税人:融资租入了一台设备,2年后还清,贷款每个月会给我们开利息发票,每个月也还款,还款的金额是整数的,利息发票是小数,请问这个怎么才能做平呀,这个系统没有那个未确认融资费用那个科目,你可以帮我把所有的分录写出来吗
老师,公司购入个人代开发票的排板线48万,我是不是要次月开始做折旧计提呢?然后折旧计提这里前面固定资产的计提方式是年限平均法,这样我是不是这次计提也是按照年限平均法来做计提
老师,个税的附加都有什么来着
房产税里面的从价计征和从租计征有何区别
持有待售资产减值什么情况冲持有待售资产,什么情况冲持有待售资产减值准备,什么情况可以转回