只要发生这些业务的都需要缴纳,严格来说不可以的

开了专票增值税149.9,可以不计提附加税吗?小规模印花税按次缴纳是什么意思?什么情况下需要缴纳?
请问什么情况下需要缴纳印花税? 不交可以吗
请问印花税什么情况下需要缴费,如果没有印花税税种可以不交吗?按次和按年缴流程上有什么不同?
什么情况下需要缴纳印花税?
老师,请问公司购销合同什么情况下需要交印花税,所有的购销合同都需要交印花税吗?
老师好,劳务公司,给企业输送零工,根据5月30日新规,开票名称应该是什么?
老师,注销小规模纳税人公司已经没有业务了,但是上边有几个数。还有一个预付账款也没用了。这种的话,注销的时候必须得大征期过了注销吗?6月份可以开始注销吗?
老师,我公司是一般纳税人,主营销售电梯、安装电梯、电梯维保。现有一份电梯维修合同,内容以更换配件为主,请问开票怎么选择大类和费用名称?税率选13%还是9%?
老师,公司做电商的,收入比较多,是不是需要一个内账会计?
我们公司员工在园区食堂就餐,公司和食堂结算,食堂给我们开发票,开 *生产生活服务*餐饮服务,还是开 *生产生活服务*餐费
老师,请问一下,开在一张发票上的进项税额,我能分几次勾选抵扣吗?
老师,收到别的公司退回货款130000元加利息6500元,利息我直接入财务费用利息收入吗,要不要交税啥的。(这笔钱本来是货款但不知道因为什么原因对方没有发货,几年后就打官司,打赢了对方需要支付利息费用)
老师,我们公司3月底准备换法人公司名,5月底才正式更名,我想知道4.5月的做账做哪里,还有第二季度的税怎么报,要怎么交接给新公司电子税务局之类的
请问一下收入收据可以多张票据写一张记账凭证,那请问一下出纳人员如何逐本记账呢,因为记账凭证是多张记录的,我要是记账的话那记账凭证编号就对不上了
老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录
公司租赁个人车辆,算不算租赁合同?
你好,属于的需要缴纳的。
针对公司的经营业务,跟客户签订的合同属于哪种合同?需要缴纳吗
具体的是什么经营业务?是销售的产品吗?如果是的话,买卖合同。
不知道你单位的经营业务是哪一种?
船舶设计;信息服务 ;知识产权事务所
信息服务不是技术的吧
不是的所有的都不交
开的发票是信息技术服务*技术服务费;刚才我发的 这3项哪个交哪个不交?
你好,只有技术服务缴纳技术合同印花税,其他的都不需要交。
什么属于技术合同? 船舶设计研发、研发和技术服务*服务费 ,这2项属于技术服务吗?
开的发票是信息技术服务*技术服务费;刚才我发的 这3项哪个交哪个不交? 这属于技术合同。
信息技术服务*技术服务费 和 现代服务*技术服务费 ,都属于技术合同对吧?
对的是的对的是的。
设计服务*设计服务费 不用交是吧?
你好 是的 不用交纳的。