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老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录

2026-06-02 06:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-02 07:00

四月份借用交税费,应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,100 五月份不做 六月份不做 这样未交增值税下面余额20

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四月份借用交税费,应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,100 五月份不做 六月份不做 这样未交增值税下面余额20
2026-06-02
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-01
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-05
是的,剩余的5万就作为下一次留抵税额退税的存量留抵税额基准数
2022-05-27
一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税5 上期留底20-19+2=3元 进项税转出0.5元 1月份缴纳增值税30-5+3+0.5=28.5元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?
2022-03-31
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