您好,建议是计提的,谢谢

开了专票增值税149.9,可以不计提附加税吗?小规模印花税按次缴纳是什么意思?什么情况下需要缴纳?
老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
请问小规模纳税人开票375W,2022年不是免税的吗,为什么填完还有需要缴纳附加税的,增值税都是0了
小规模纳税人,增值税喝附加税需要计提吗?计提和缴纳分录分别是什么?
小规模纳税人,超过免征额,缴纳增值税和附加税,增值税和附加税需要计提吗?计提和缴纳分录分别是什么?
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
借税金及附加17.99 贷应交税费一应交城建税17.99 这样计算对吗?
您好,计算的不太正确的谢谢。 城建税计算公式:城建税=(增值税%2B消费税)*7%
因票没收到,需要暂估,是应该暂估入库,暂估成本?还是直接一笔借主营业务成本,贷暂估应付款?
借主营业务成本,贷暂估应付款?
应付账款-应付暂估款
您好,是可以的,请问还有什么可以帮您呢?谢谢
小规模印花税按次缴纳,什么情况下缴纳印花税?
符合 印花税标准就缴纳