比如你的工资是100,发到手时候是98 借应付职工薪酬工资100, 贷银行存款100
给员工发放工资产生的手续费由员工自己支付,实际工资5000元,发放4995,应该怎么做分录啊
请问老师 发放工资产生的手续费员工自己承担 ,分录怎么做
老师,有社保,是员工自己承担的,这个工资分录从计提到发放怎么做
老师,请问工程施工-人工费产生个税时怎么做会计分录?谢谢!比如农民工自己承担个税
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
直接这里手续费两块钱就不需要提现。
1.借 管理费用 98 借 财务费用2 贷 应付职工薪酬 100 2.借 应付职工薪酬 100 贷 银行存款100
你申报个税的时候填写多少?
报个税是100
账上的工资和你申报的数据就不一致了。
那个税申报时应该昰98吗
你好,如果申报98的话,你的应付职工薪酬100,这又怎么解释?
所以你这个手续费别人承担的,你就不用管啦,不用做。
.借 管理费用 100 贷 应付职工薪酬 100 2.借 应付职工薪酬 100 贷 银行存款100
申报个税也按100申报
对的,是的,是这么做的。