同学你好 这个可以先做预付账款
老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录
老师,我公司7月开的专票开错了,他还没做账,9月份要求重开,需要怎么做呢?
老师,我10月新接手一家新办餐饮管理公司,7月注册的,前面的帐都没有做,也没有发生什么业务,9月才有员工入职,我需要做7月和8月的账本吗?7月和8月没有人员没有费用,是不是就不用做账了?直接从9月做起?
老师,我们公司预交电费。拿到缴费凭证我们才冲电费。我想问下,当出纳拿回凭证来,6月的缴费凭证做账做到7月,7月的缴费凭证做到8月,8月的缴费凭证做到9月,是这样的思路吗?还是6月的做到6月,7月的做到7月……
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
还没付款的,也可以做预付账款吗?
同学你好 你要先付款所以做预付账款
我的意思,就是没有付款,现在需不需要做账?
那就不需要 没付款没发票没法做