您好,若小微企业年度应纳税所得额没有超过100万元,则计入到应纳税所得额减按12.5%的税率计算,而企业所得税再按照20%的税率进行缴纳,综合可得出按照2.5%的税率计算出企业所得税纳税额。而针对在100万元至300万元之间的部分,应纳税所得额是减按50%的税率进行计算,再按20%的税率计算企业所得税,即综合可得按照10%的税率来计算企业所得税。

请问2021年的小型微利企业的所得税优惠政策是怎样的?100万以内按应纳税所得额2.5%征税,100万至300万按应纳税所得额的10%征税,是这样吗?有权威的政策原文吗?麻烦帮忙发一个看看呢
企业所得税汇算结束了过后才取得上年的成本发票,追缴的那个文件麻烦发一下,好像是5年
企业所得税汇算结束了过后才取得上年的成本发票,还想确认为上年的成本发票,要找税务局现场追认办理那个文件麻烦发一下,好像是5年,谢谢
想问一下汇算清缴表里那个减免所得税优惠明细表里的符合条件的小型微利企业减免企业所得税的数字一般是咋来的?
麻烦把那个小规模企业所得税优惠的文件发我一下。就是5%减到2.5%的那个税局文件
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
有文件吗
财政部、税务总局近期发布了《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(以下简称《公告》)