学员你好,法人的款得确定下是注资款还是借款 借:银行存款 贷:其他应付款/实收资本(注资) 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬

建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
资料:红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
你好!红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
初建公司 为了开通银行账户 法人先汇款10000元到公司 开通工资户 其中2000元作为工资支付给法人 剩余8000作为其他应付款 这个要怎么做账呢
个人股权的,开始客户入了账,公司转到证券账户。我们做账是借:银行存款;贷:其他应付款-往来款 这样证券账号中有亏有益,那这样中间差要怎么做账呢?与我们公司无关,不过会在收取管理费 然后公司账号的钱,是法人借款给公司。那要怎么还款给法人呢?会不会产生税呢?
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
是借款 那就是 借:银行存款10000 贷:其他应付款10000 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用2000 贷:应付职工薪酬2000 那其实已经有2000块以工资的形式给法人了 他的应付款不是应该为8000么 还是说 按照10000呢
他的其他应付款还是10000,因为2000作为工资是公司的费用