学员你好,法人的款得确定下是注资款还是借款 借:银行存款 贷:其他应付款/实收资本(注资) 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
资料:红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
你好!红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
初建公司 为了开通银行账户 法人先汇款10000元到公司 开通工资户 其中2000元作为工资支付给法人 剩余8000作为其他应付款 这个要怎么做账呢
公司支付了一次执行款(为个人人工费)无票,做账时借记了其他应付款,贷记银行存款。后续个人不再开人工费发票回来。那么其他应付款这个账户怎么平?
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
有一名生产车间的员工是买了五险的,生产时大拇指少了一节,法院判决要支付工伤一次性伤残就业补偿金10万,支付分录怎么做?
你好老师,原来记到固定资产的一些登记风机盘管,好多年了,没有折旧,可以当费用处理吗?请问具体的账务处理,谢谢
老师你好,名下有个体户,还能去税局个人代开发票吗?
所得税季报新增是否资产损失,计提的坏账准备不算对吧
请问外贸企业出口商品,可以在供应商那直接装货发货吗运费我承担,没有仓库在供商那发货合理吗?报关FOB合理吗?
老师 想问下北京地区的社保缴费基数9月份刚刚出来 缴费基数调高了 需要补缴社保 比如A员工需要补缴70元/月,那么我应该怎么报个税呢,关于这部分补缴的 同时账务处理怎么做 麻烦老师详细解答一下 谢谢
老师,我9月份收到供应商开的红字发票,对应的8月份已抵扣,分录:借 原材料 红字 应交税金-进项 红字 贷:应付帐款 红字 对吗?
老师聚合账户收到抖音电商生鲜官方保障-售后退赔费用平台补偿款怎么做分录,是计入营业外收入还是计入其他业务收入呢,是否需要计提增值税呢
是借款 那就是 借:银行存款10000 贷:其他应付款10000 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用2000 贷:应付职工薪酬2000 那其实已经有2000块以工资的形式给法人了 他的应付款不是应该为8000么 还是说 按照10000呢
他的其他应付款还是10000,因为2000作为工资是公司的费用