学员你好,法人的款得确定下是注资款还是借款 借:银行存款 贷:其他应付款/实收资本(注资) 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬

建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
资料:红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
你好!红光公司为增值税一般纳税企业,所采购的原材料和销售产品的增值税税率为16%。2020年4月初银行存款日记账的余额为346800元,“其他货币资金”账户期初无余额(1)上月开出转账支票支付甲单位欠款2000元,已经收到银行付款通知(2)收到银行收账通知,上月甲单位欠款5340元,已存入银行;(3)销售产品价款200000元(不含税),款项收到存入银行,该批产品的销售成本为170000元;(4)向银行申请开具银行汇票150000元,并取得银行汇票;(5)开出支票26000元支付上月的购料欠款;(6)购入原材料价税款113000元,以银行汇票支付,材料已验收入库,余款37000元转入存款户;第1小题红光公司“其他货币资金”账户的余额为()元。A、150000B、3800C、16500D、15000
初建公司 为了开通银行账户 法人先汇款10000元到公司 开通工资户 其中2000元作为工资支付给法人 剩余8000作为其他应付款 这个要怎么做账呢
公司支付了一次执行款(为个人人工费)无票,做账时借记了其他应付款,贷记银行存款。后续个人不再开人工费发票回来。那么其他应付款这个账户怎么平?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
是借款 那就是 借:银行存款10000 贷:其他应付款10000 付工资 借:应付职工薪酬2000 贷:银行存款2000 计提工资 借:管理费用2000 贷:应付职工薪酬2000 那其实已经有2000块以工资的形式给法人了 他的应付款不是应该为8000么 还是说 按照10000呢
他的其他应付款还是10000,因为2000作为工资是公司的费用