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个人股权的,开始客户入了账,公司转到证券账户。我们做账是借:银行存款;贷:其他应付款-往来款 这样证券账号中有亏有益,那这样中间差要怎么做账呢?与我们公司无关,不过会在收取管理费 然后公司账号的钱,是法人借款给公司。那要怎么还款给法人呢?会不会产生税呢?

2023-04-27 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 18:15

您你好这个有赢有亏。如果跟你们公司没关系的话,那么盈亏就可以不用入账。

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快账用户3867 追问 2023-04-27 18:35

开始是这样做账的,客户委托公司买证券。公司是第三方,第一步客户转钱到账号上,借:银行存款;贷:其他应付款-往来款;第二步 借:其他应收款—证券户;贷:银行存款;那后续如有亏损或者收益,要怎么做账呢?

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快账用户3867 追问 2023-04-27 18:35

有2笔是客户转到公账,公账转证劵户。后面开始客户转私账给法人,法人转公章

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齐红老师 解答 2023-04-27 18:38

你好,你第二步应该计入其他货币资金。 然后他如果比如赚的钱,你就借其他货币资金,贷,待处理财产损益。

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快账用户3867 追问 2023-04-27 18:40

怎么用待处理财产损益科目

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齐红老师 解答 2023-04-27 18:41

你好,因为这个最终不是你们负担。所以放在这个科目里面度。

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快账用户3867 追问 2023-04-28 09:41

现在结账了,怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2023-04-28 09:42

现在结账了,你是直接把钱给回的人家是吗?

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您你好这个有赢有亏。如果跟你们公司没关系的话,那么盈亏就可以不用入账。
2023-04-27
你好 第一步客户转钱到账号上,借:银行存款,贷:其他应付款-往来款 第二步 借:其他应付款-往来款,贷:银行存款; 有亏损或者收益,公司不需要做分录 中间收取管理费,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-04-28
您好,就写邮寄滞后导致报销晚了,关联相关凭证号
2023-01-12
您好,法人--公户--小贷--客户--法人私户;你没有把法人把钱打入公户,法人的帐给做了,法人应该是:借:其他应付款 贷:银行存款 你还做法人私户的帐嘛?
2023-02-20
你好,可以通过其他应收其他应付科目核算。
2020-09-09
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