让上也不需要做计提的会计分录了
老师好,小规模纳税人,第一季度亏损了,但是第二季度是盈利的,那可以用亏损弥补盈利,这样就可以不用交企业所得税了?去年的亏损,也可以用到第二季度吗?
这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
老师,我账上去年是亏损了11000元,今年账上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是亏的,那我3季度要计提所得税1000元,,但是所得税季报的时候弥补掉去年的亏损不要交税,那这个我要怎么计提所得税,这样的话,我的账上和申报的就不一致了
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以