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老师 客户给我们发货有破损,就少开了破损金额的发票,但是我应付单下推专票的时候金额就跟发票金额不一致了 这样的话怎么处理呢

2022-10-20 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 15:58

你好;  不一致的话;  那你们付款怎么付款的  

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相关问题讨论
你好;  不一致的话;  那你们付款怎么付款的  
2022-10-20
你好,对的,你也是要按照扣除2000之后的金额来进行处理的,金额要修改的。
2021-02-01
同学你好 稍等我看看
2025-09-17
如果是专票的话,你认证了。你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票。破损的这一部分作退货处理 也就是你的成本800。
2025-09-17
您好,建议,按实际开具发票的数据,在K3中根据销售出库单下推发票。
2020-08-06
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