他当时多交的税款是做到了应交税费里面吗?

老师我们是房开企业 我们交的增值税还在预交阶段 那附加税呢是预交还是计入税金及附加科目呢?
老师,现在公司交增值税及附加后税务局退回来是因为什么呢,是全额退还是部分
老师,我们税务局退回多交增值税及附加税计入什么科目
多交增值税 且附加税也多交了;缴纳增值税后怎么记账;后续退回增值税及附加税的账务处理
我们收到税局退回来多交增值税,附加税,请问怎么做分录?
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
老师,公司办公室的装修款64335通过公户付的,但是没有发票,作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
老师,我们公司去年报废了一批原材料,200多万我们开给报废厂几万块钱收入,,然后今年申报去年汇算清缴时用不用填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表呢?
老师:我们公司是做修的,都野外工,比较远,中午饭都在乡镇小饭馆吃,拿不到发票,一天大几百,老师你说这个如何解决?
朴老师,固定资产入账一定要发票吗?我公司买的空调是国补产品,发票抬头只能开个人,这样的话能入固定资产吗?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师,您好!请教一下您 残次品二次加工后分不出良品和残次品的数量了,就是混了,想知道领用残次品是 借:生产成本 贷:库存商品-残次品 那么,残次品的生产生本怎么核算呢?能指导一下吗?谢谢老师!
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
对的,老师
借银行存款贷应交税费,未交增值税附加税。
老师,我有点不理解为什么是未交增值税科目里面,我增值税是交了,第一季度按1%,交了,第三季度他们把发票退回重开,增值税变为3%,他们退回是一季度1%了。按道理是,借,银行存款,贷,1,应交税费,应交增值税,肖像税费,2,应交税费,几个附加税费,借,1和2,贷,税金及附加,应交税费,已交税金,不晓得我理解对不对,我才学财务有点蒙,老师
未交增值税,这个是一般纳税人用的。
小规模的是应交税费,应交增值税。
当时如果做的是应交税费,应交增值税销项,做相反的,借银行存款贷应交税费,应交增值税销项。
老师,可以这样做分录不,借,银行存款,贷,应交增值税肖像税,税金及附加。
因为除了退增值税,附加税费也退了
你好,那你当时做了计提吗?如果做了几题的可以。
好的,老师,我去翻一下我的分录,按道理是计提有附加税费
那就可以按照你最后这一次发的来做。