和红冲就可以到借应交税费企业所得税, 借所得税费用负数

上个季度多计提了企业所得税这个季度要怎么处理多计提的所得税
1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了,但缴纳是合适的,多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理,怎么处理,如何做分录? 2.增值税账上比申报表少一分钱,需不需要调账,如何调?分录是怎么样的
第一季度计提所得税计提多了,现在要如何处理呢?
第一季度计提所得税计提多了,现在要如何处理呢?
老师,请问企业所得税计提第一季度盈利,并且缴纳的第一季度所得税比计提数要多,现在第二季度亏损,请问所得税如何做会计分录?
老师,一般纳税人公司买手机送客户,开的专票可以抵扣吗?
老师好,公司修改董事流程是什么?
老师,我们给人家代理记账,一般需要提供哪些材料给他们呢 就是他们给我们做账的话
老师,个体户一般纳税人,没签合同的员工我按雇员录到自然人扣缴端了,每月报个税,可以吗?还有就是个人经营所得税,每月报的陈本费用是全部费用包括没有发票的,这也就是利润了吧,那年末调赠没有发票的不让税前扣除,这就没有实际操作过,不明白
老师,全面预算的公式是什么
老师,标准成本法如何核算,实际与标准的差异又如何处理
董老师 在线吗?有问题想咨询您。
发票信息导入电子模板里,填写了税收分类编码,可以不再输入电子税务局开票信息维护商品维护吗,
老师,我问下,公司有项目烂尾,致材料款没有能力支付,材料商起诉,假如材料商协同法院工作人员,有律师,有工作证件来找财务报表,我们公司财务需要配合吗?
老师,个体工商户咨询服务站一个季度开票七万左右的,成本写多少,怎么写,有房租,一年一共就万了八千的,水电不知道,办业务使用的个人车辆油费也能算吗?算多少,
但是老师,所得税费用借方累计数还是我上个季度计提的数据。
你好,借方负数不是红冲了吗?
结转的时候又从反方向结转走了,所以所得税费用期末余额跟应交所得税金额就不一样了
你多计提的金额是多少?你的所得税费用没有余额了,但是你的应交税费应该有余额的,你红冲了之后,应交税费没有余额了,所得税费用月末在结转到本年利润也是没有余额的。
是没有余额了,但是在本期我原本要计提8百多的,但是系统显示我这边还要冲回
不用管的,你的所得税费用本期有金额 年累计是正确的。