您好,不需要结转成本
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
建筑企业,上月有收入,结转了有发票的成本,如果这个月又有发票过来了,需要把工程施工结转到主营业成本吗,但是这个月没有收入,问下
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
老师,建筑行业按照工程进度确认收入,前期没有确认产值,也没有开票确认收入,只有各项费用,月底我要结转成本吗?
建筑企业。本月进行中的一个工程没有开票收入,月底成本需要结转吗
新车置换旧车是营业外收入吗?
纳税申报表中主表25栏为负数应如何处理
老师 我未交增值税下有余额 但实际没有需要缴纳的税款。银行余额也对的@家权老师
老师,小规模纳税人未开票收入跨季度不可以冲销吗?我二季度的收入,三季度开票,就必须在三季度交税吗?
如何不用验证码或者扫脸添加办税人
老师好,公司用个人微信收款码收取公司货款,该怎么处理呢?
老师,对于没有erp企业的电商商家,按发货来确认收入,那成本数据应该在那里找?
您好,工程项目上的资料费,属于其他直接费用,还是间接费用?
老师 我是同一控股下的两个子公司合并,被合并公司权益部分有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润有-151703739.61,本年利润有-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66,合并方要合并报表,这些数据我怎么合并到合并方的报表?合并方没有资本公积,盈余公积,未分配利润还是负数。1.按准则是不是要做到资本公积的-114776243.66,2.还是冲减合并方的资本公积,合并方的资本公积不足时冲减盈余公积,盈余公积不足再冲减未分配利润,这两种方法哪个是正确的?请老师指点
老师好,新企业所得税里 工资这块怎么填写啊
在该项目工程有收入得当月进行成本结转就可以,是吗,成本不结转会影响利润,虽然没有开票收入但是申报期,为了减少利润我可以结转吗
您好,是有收入结转成本,收入成本需要配比
前期有收入,只是本季度没有收入,可以结转吗
您好,前期收入为什么不匹配成本?
收入是按双方约定进行开票收款的,成本一直在支出,
您好,那就是做账原因,会计收入按准则准则,与开票无关
正常情况下,按照计算工程进度的百分比开确定收入,结转成本,但是账是代账公司做的,这个季度项目工程没有收入,但是结转成本了,不知道这样合理不合理
您好,是非常不合理,
好吧,明白了,谢谢老师
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持