你好,是小规模纳税人开具的普通发票,免征的增值税吗?

请问去年的营业外收入,今年怎么冲减。去年是借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-增值税减免
小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
增值税免税怎么财税处理呢? 应交税费_应交增值税 免税收入 营业外收入吗
有笔视同销售收入的利息收入,小规模纳税人3%在22年免税,账务处理怎么做呢?借:财务费用 贷:应交增值税 借:应交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
贫困人口减免增值税做账的时候做了借:应交税费/应交增值税/减免税款,贷:营业外收入收到退还还是入营业外收入吗?
对,是小规模,到年底免增值税的
你好,那收入分录就是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 不需要体现增值税就是了
好的 我也是这样的 确定一下 谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。