你好,那你账上有确认收入的吗?

场地使用费为1200元/台/年,10台,2021 年 10月 1日至 2024 年 9月 30日止没有明确的合同金额需要申报印花税吗?工程装修、门窗零星维修工程、装配式样板间属于哪个税目?我司为房屋租赁公司
老师,我公司现在跟房东签了一份租赁合同,月租金是17615,合同签的是一年的,现在要申报印花税,这个印花税要怎么申报呀?
老师,你好,今年7月份关于印花税申报有了新的规定,我一直是零申报,因为没有业务发生,零申报也需要填应税日期,这怎么填
老师好,请教一下,我现在申报分公司7至9月的印花税,这个季度没有发生业务,零申报提示应纳税额不能为零,保存不了,是怎么回事,我应该怎么填写?
老师,由于公司的业务是零星施工,没有签合同,7月至9月份印花税怎么申报?
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
有的,7-9月开了40万红冲了20万,怎么计算印花税?8月份租用挖机租赁费3.8万这个也没有租赁合同,也要申报吗?
20 正规的红冲的不退 是的申报
印花税是购的、销售的都要申报吗?我的理解是购的是由卖方交的,买方也要申报缴纳不是一个行为买方卖方都要申报缴税不是重复了?
购入、销售都需要缴纳的。双方缴纳的。
没签购买合同或销售合同,申报表中:应税凭证名称、税目怎么填?
你要申报具体的是哪一个印花税?
如果是租赁合同的租赁合同,工程的工程合同。
这两个都是一样填写的。
主要是业务发生了,没有合同,这需要补签合同吗?
是的 最好是有合同的
税务局查账的时候,他要求看合同,实际操作中,你没有合同可以正常做账,不耽误。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。