对的是的,按照重分类之后的填写。
应交税费期末余额是负数,在填报资产负债表时,要进行重分类吗?
老师我这个资产负债表是重分类的。我所得税是不是填重分类资产负债表的期末数?还是需要怎么填
老师:其他应付款,出现了负数,在资产负债表中,我是要必需做重分类呢?还是这样也可以,不重分类的话,资产也就是个负数了。
你好,我要填火炬报表,资产负债表的流动负债是负数,要怎么重分类到资产啊
老师,资产负债表资产是负数,报税的时候就点了重分类,按照重分类后的数据填的,导致每个季度的报表期初数不一致,这样可不可以?
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
马上要做第三季度的账了,正规做账我需要做哪些内容呢。
老师您好,我想咨询下有家寺庙的账,有几笔费用报销单后面没有附发票,但是款项已经通过银行存款支付了,这个能直接列入费用支出吗,怎样做账后期好查找需要补的发票呢
委托报关协议是不是一定要用卡登陆才可以????????
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
是按我们那个543填吗?
这个是期末的数据吗?如果是的话是这么做的。
543是期末数,440.7是年初数。
你好 对的,是这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。