同学你好 按照实际的收入 冲减后的申报

老师你好,请问我们是小规模纳税人,这一个季度申报的时候有一个月红冲的多,导致这一个季度的营业收入变为负数,这样的话我怎么申报呢?
老师你好 我想问一下 我们是小规模纳税人 上个季度申报的时候忘记把无票收入报上 现在能在最后一个季度的申报表上补报吗?
老师,您好!我们公司一季度的时候红冲了去年的票,但是一季度开票金额小于红冲的金额,导致一季度收入为负,增值税税表不能填负数,我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候,提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
老师,我们有个公司刚申请开户,小规模的,这个月开始申报纳税了,那个报企业所得税的时候怎么是这样,上一个季度根本没有申报啊
老师你好 我们是小规模纳税人,季报的,3月份收到一笔收入 但是当月未开票.4月初的时候才开的,这样的话,第二季度我是不是就虚增了这笔营业收入呢?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这个安冲减后的数是负数4863元,但是这个数额填了以后它这个税额自动带出了,这个怎么处理呢?
同学你好 直接按照冲减后的数据申报
但是税额也自动带出了,这个是小规模免税的,现在带出了税额那就相当于税务局退税呢,但是我们没有缴税啊?
同学你好 那你直接按照1万做收入
那就和实际税盘里面的金额也不一样了呀,申报不过去呀
同学你好 你表里可以改吗 可以的话按照税控盘的金额来改表