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2020年小规模纳税人开票是按照1%,但是申报表计算是按照3%,因季末开票未达到30万免税,这个改怎么做分录?

2022-10-21 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 12:37

你好,小规模代开增值税专用发票分录 借 :银行存款 贷 :主营业务收入等 应交税费

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:38

借应交税费-增值税加计扣除 2% 贷其他收益2%

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快账用户8478 追问 2022-10-21 12:44

那应交税费里面是按照1%是吗

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:57

学员您好,是的,对的

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快账用户8478 追问 2022-10-21 13:09

这1%减免的是不是:借:应交税费减免 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:18

你好,也行的, 没问题

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你好,小规模代开增值税专用发票分录 借 :银行存款 贷 :主营业务收入等 应交税费
2022-10-21
你好,原理是这样的,正常部份填3个点的数据,免税部份填2个点的数据,余下的要交刚好是1%
2021-10-19
你好,有限公司填写小微企业免税额按照3%。
2024-04-11
同学你好 发一个电子邮件地址给你发一个填写案例
2020-07-11
你好,申报表要按照不含税销售额*3%计算
2022-01-13
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