同学你好出一次钱做一个凭证
老师你好,公司跟个人协商,由对方送饭菜到公司,每半个月支付一次,并写个收据写明收到伙食费多少钱以及个人的身份证号。半个月付一次差不多300-400之间,没有超过500元。然后月底再付一次300-400之间,由员工垫付。员工报销时,可以在报销单一次性报销两笔费用的合计数吗?收据上的日期不是同一天。并且像这样子的做法是否合规?
你好,玲老师。上次说的抽出来的凭证,重新编凭证号。 有个问题,就是一张费用报销单,有伙食费,有杂费的,已经是写到一张报销单上领导签名了。现在要把伙食费的撕下来,复印件方到报销单上。那么撕下来的伙食费的凭证号,怎么弄?
老师,老板要求所有的费用都要经理签名。 报销单封面签名了! 然后里面的单据,材料费单独抽出来装订,我把单据抽出来,单独的一张张单据是没有谁签名的,这个没关系吧??? 我在抽出的单据上标明凭证号,就知道是 从那张报销单上抽出来的了! 这样,可以不签名了吗?? 因为抽出太多了,要领导再签,他可能不大愿意,
老师,食堂买菜,10号,14号,17号的,菜单,18号报账,能帖在一个粘贴单上报销吗?出一次钱,做一个凭证
老师、问一下、我们公司所有的报销单都是会计审核后领导签字、出纳付款、出纳付款后,她登记她自己的账,在报销单上写她的登记序号、会计这边记账又登记会计自己的一个凭证号,我想问这个流程对吗
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
18号出的钱,做一个凭证吧
每次出钱都要做的
意思是10号做,14号做,18号都做吗?
每天买都要做账凭证吗?没来财务报账,怎么做呢
你先做其他应收款,然后报销的时候做费用
我们是购买方
我知道,先付款后来发票这样做 借其他应收款贷银行存款 借费用科目贷其他应收款
发票也开了,就是没来财务报账