你好,赠送给客户的借销售费用、招待费、 贷库存商品、 应交税费、应交增值税销项。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    无偿赠送自产的商品给客户,如何做分录?
无偿赠送的商品怎么做分录
老师,自产的商品赠送给客人,怎么做分录
老师,领用自产产品赠送给客户怎么做分录的
自产产品无偿赠送客户,赠送员工的分录,分别怎么写
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
赠送给职工的,借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
为什么赠送给客户的不通过主营业务收入科目,而赠送员工的要通过主营业务收入呢
他不符合收入确认的要求,但是需要视同销售。
送员工的为什么符合呢?
赠送客户的在这里没有确认收入,所得税怎么处理呢?分录怎么写
所得税需要视同销售
赠送客户分录中的视同销售金额要按该库存商品的市场销售价格确认?
对的,是的,是这么做的。