你好,属于经营租赁。经营租赁属于现代服务里面的。

老师,我们是小规模,场地租赁费是属于其他现代服务吧,货物或应税劳务,服务名称应该写什么,税务局代开
老师,对方是小规模公司,主营服务行业,不涉及租赁,我们用他们其中的一个场地两个月,他们给我们开场地租赁费,但是税率是3%,跟我们说是简易征收,但是租赁费应该没有3%的吧
给建筑公司树木清表,个人代开普通发票的货物或应税劳务、服务名称应该写劳务费-其他现代服务还是有别的归属?
老师:小规模临时对外租赁围挡,开票时,“货物或应税劳务、服务名称”开什么?
老师,小规模报增值税的时候出现这个界面,说我们再在税务机关登记的是兼有货物及劳务和服务、不动产和无形资产的增值税纳税人,那就是说我们要是出租场地的话,开租赁费是属于我们主营业务收入是么?我们是服务行业
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,您看对吗,货物名称那块是写场地费吗,我们是物业公司
老师,您看选哪个
好,你要开场地租赁的话,这个不对,应该是经营租赁。
老师,您看这样对吗,属于我们的物业用房
对的,是的,是这么做的。
谢谢,因为没有看到经营租赁,税率是5%,对吧
一般纳税人,营改增之前5%,营改增之后9%,小规模的5%。