你好 不需要的,因为10月份才开的发票,需要做到10月份里面的
现在查了一下,就是有个单位开票,九月开了发票,住宿收入,但是作九月的账的时候没有做这一比,十月钱到账了,现在该怎么做分录
我们公司九月购进一批原材料,没有付款也没有开发票,当月就生产了产品进行销售,到了十二月份才付款开发票,这样要怎么入账?
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
九月销售的货品,十月付款开发票。十月做九月的账的时候发票要附到九月出货单后面吗?
老师,发票的开票日期是九月份的,账可以做到十月份吗?
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
请问,有一笔已经付款的货,退货了,货款不退,发其他货来抵,怎么做分录呢
你当时的分录是什么,我帮你看一下
去年的货,经销商拿的货,今年九月退回
不是,你的分录是什么?
借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项
借:营业外支出 贷:库存商品