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现在查了一下,就是有个单位开票,九月开了发票,住宿收入,但是作九月的账的时候没有做这一比,十月钱到账了,现在该怎么做分录

2020-11-14 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 21:04

您好 把九月份的发票补入账 然后十月份做收款的分录

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快账用户5074 追问 2020-11-14 21:07

10月份做 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金—应交增值税 借:银行存款 贷:应收账款 是这样吗

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齐红老师 解答 2020-11-14 21:10

是的 十月份这样写分录就好了

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您好 把九月份的发票补入账 然后十月份做收款的分录
2020-11-14
您好 请问增值税跟企业所得税申报了么
2020-08-10
同学,你先计提个税,借:应付职工薪酬——工资   贷:应交税费——应交个人所得税  缴纳是:借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款
2022-10-17
你好,金额不大就不用调账了,直接做不抵扣勾选就行
2024-04-10
你好      9月做 :借预付账款贷银行存款 。 你10月做   借生产成本-电费 贷预付账款 
2020-11-09
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