你好,则该商业企业第三季度的增值税应纳税额=206000/1.03*3%%2B41200/1.03*3%%2B3万*3%%2B144200/1.03*3%
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一-批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
黄欣为广州市易辉公司的税务会计兼财务负责人,该公司为增值税小规模纳税人,主要从事日常用品的销售,其法定代表人为黄广胜,纳税人识别号:332678733079532112.2019年6月5日,黄欣准备申报缴纳增值税,于是,他整理了一下上个月公司发生的各项业务:(1)5月3日,销售给某小型超市一批肥皂,销售收入4000元;(2)5月10日,购进化妆品一批,货款5000元,增值税650元;(3)5月13日,将本月所购化妆品销售给消费者,销售收入10000元;(4)5月23日,销售给某制造企业货物一批,取得销售收入15000元(不含税)
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额。
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
第一个选项若放弃减免税优惠不就可以开专票了吗?
老师请问这个是怎么回事要管它吗?我的意见那里需要填写提交吗?
建造厂房预计17300万,后期需要全额作为固定资产17300万,请问这固定资产17300万要全部计提折旧(按照5%残值率)
自制的固定资产哪里来的进项?
社保业务怎么进去就提示申报超时呢?
出口勾选的发票里面 有一部分是不退税的,需要退回到增值税抵扣勾选里面,操作步骤是怎样的,已经过了好几个月了
甲公司2023年的敏感性资产和敏感性负债总额分别为2000万元和1200万元,实现销售收入5000万元。甲公司预计2024年销售收入将增长20%,留存收益将增加40万元。甲公司采用销售百分比法预测2024年需要追加的外部资金需要量为( )万元。
购买材料几十块一百多快,从7-9月的金额一共是三千多,9月份才开票,做外账要通过预付账款吗,入账是9月份在入账吗