同学, 你好, 销售该批商品应确认的主营业务收入=20600÷(1%2B3%)=20000(元) 应交纳的增值税=20600-20000=600(元)

1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人。2019年5月15日向某大型商场销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额50万元,增值税额6.5万元;5月20日向某单位销售高档化妆品一批,开具普通发票,取得含增值税销售额4.68万元。计算该化妆品生产企业上述业务应缴纳的消费税额。2.某啤酒厂2019年5月销售甲类啤酒1000吨,取得不含增值税销售额295万元,增值税税款38.35万元,另收取包装物押金23.4万元。计算5月该啤酒厂应纳消费税税额。3.某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月销售白酒50吨,取得不含税的销售额200万元。计算白酒企业5月应缴纳的消费税额。
黄欣为广州市易辉公司的税务会计兼财务负责人,该公司为增值税小规模纳税人,主要从事日常用品的销售,其法定代表人为黄广胜,纳税人识别号:332678733079532112.2019年6月5日,黄欣准备申报缴纳增值税,于是,他整理了一下上个月公司发生的各项业务:(1)5月3日,销售给某小型超市一批肥皂,销售收入4000元;(2)5月10日,购进化妆品一批,货款5000元,增值税650元;(3)5月13日,将本月所购化妆品销售给消费者,销售收入10000元;(4)5月23日,销售给某制造企业货物一批,取得销售收入15000元(不含税)
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额。
某商业企业为增值税小规模纳税人,主要销售日常用品,适用征收率3%。2月份该企业发生如下业务:(1)2月3日,销售给某小型超市一批食品,取得销售收入4600元;(2)2月11日,购进一批酒水,货款10000元,增值税1300元;(3)2月12日,将前一日所购酒水销售给某公司用于年会,取得销售收入16000元;(4)2月20日,销售给某一般纳税人一批办公用品,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税销售收入10000元。要求:计算该企业2月份的应纳增值税额。
早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?