你好 这个不影响的,你报销的时候,将两张发票合起来一起报销就可以的

请问老师这个月给一家客户开了12张发票,对方说金额错了,需要做废。做废发票这那多发票,对我公司有什么影响吗?
老师,请问一下购买东西,付款现金,对方开收据。需要跟发票一起装订嘛?附单据 是发票跟收据2,还是1就行了
我们开一张建筑服务工程款的发票,因为发票限额十万,所以开20万的发票分开成2张开,每一张项目单位:项,数量写1,但有同事说我这样开错,变成两个项目了,应该要写成每张0.5,说我做事不认真,建议领导处罚我。想问一下,这样真的错了吗?有什么有影响吗?对收票人抵税没有什么影响吧?
老师,麻烦问一下,我们是销售方给对方开票,有一套设备价格是11万,但是我们单张发票限额10万,请问应该怎么开?
老师,请问一下对方要开发票15000元,但是发票万位开2张,影响报销嘛?需要备注什么嘛
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
老师,企友3e软件,在没交服务费的情况下,如何账套备份,将账套资料导到新电脑上呢
老师,我们跟物业签合同,然后把办公场所租一部分给别人了,但是我们进项房租费是普票,打算收租客不含税的金额不入账,这样公司亏吗?,怎么收才能覆盖我们交的税?
注册劳务个体户,主营水电工、木工、瓦工、油漆工,行业和组织形式选什么?经营范围选哪些?
老师:您好,请教下您—公司每个月支付的社保和公积金计入公司费用以及代付个人的,现金流量表都是计入现金流量表中的。经营活动 支付给职工以及职工支付的现金那类吗
问一下金包银需要交消费税吗
好的,谢谢老师
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