借:银行存款 贷:专项应付款

老师,我这边单位拆迁收到的拆迁补偿款需要交企业所得税吗?我做账的时候该怎么做
企业收到一笔拆迁款怎么做账务处理?(拆迁款是补偿)
收到厂房拆迁款怎么做账
国有企业收到拆迁补偿款怎么做账
老师,你好,房地产开发企业付给拆迁户的拆迁款怎么做账?拆迁户写个收条就能入账吗?
你好老师,出口物流服务费,计入服务费还是外销成本合适
老师,法人能个人转进公司账户50万吗,有好几个公司。
老师,残保金是看一年平均人数吗
老师你好怎样注时农民专业合作社
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师去年的发票,我现在才入账,怎么做账啊
老师,已经认证的发票又红冲了从新开具金额一样,我月初申报增值税申报表时候进项税额转出有数据了。就是我增值税账务处理的时候,我借销项税额,10万,我贷方进项税额11万,差异一万就是进项税额转出的那个金额,所以我借方还要写什么科目
2025年12月开具的个人普票,2026年1月跨年红冲, 分录怎么做?做反分录还是别的?
请问exw成交方式下的单证备案,需要备案哪些资料,需要注意的细节点有哪些
老师,购高压配件分录怎么做
数电发票(通行费发票) 可抵扣增值税吗
然后呢 怎么进入损益呀
借费用科目 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入