您好,当时你们做无形资产可?
老师,您好!请问公司向电商软件开发商支付了一笔款项用于开发电商平台软件,款已支付,发票已收到,但软件未交付使用(还在研发中),如果在收到发票时做“研发支持-资本化支出”,那么交付使用时以什么原始凭证入账来证明已经形成了该项无形资产?
我公司给客户研发了一个系统,是研发支出-资本化支出转的无形资产,这个合同是不是就不对呢?技术开发不应该是免税呢?我现在做账借银行存款贷无形资产 贷 应交销项税 资产处置损益吗?那报税的时候销售额填什么?或者更改合同?
老师我们使用ERP系统做账,客户挑选了我司的淘汰产品,这些产品我们是作为免费样板送给客户的,系统已经开好了免费样板单作为样板费支出了(分录借样板费贷库存商品)后面客户给我们转了部分金额例如1000元,那么这个1000元我可以冲减我司的样板费吗
老师,你好,我们公司收到客户服务费,之前打货款给我们时已经支付给我们了,现在我们开发票给对方,我要如何做分录入账
老师好!我公司受托开发了一个系统给客户,研发支出转为无形资产后,交付给客户时怎么做分录?已经开发票做了收入
老师你好,夏季天热给员工买的水,计入什么费用呀
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
老师,经营所得税合伙人分配比例更新失败怎么解决?电子税务局,我要办税,涉税主体人变更,投资人信息里面也填了,但是自然人电子税务局扣缴端还是更新不过来,怎么办?
对,没给打款,后来把款打到另一个公司账户
你好我是自产自销的农产品土豆和苹果,开票是开的免税的是吗,报税时,开了10万的票是填在那一栏呢,企业所得税还是利润在300万以内都是5个点吗,还是企业所得也是免得呀
我公司是农业公司小规模纳税人。在季度申报企业所得税应纳税额 6000元,所得税的减免那个表(农林木项目的所得税减免征收企业所得税),可以填吗?应该填多少?
老师,驾驶证考试中心收取的如科三模拟费应该选什么税务编码?
金金老师好!已经从研发支出转到了无形资产,如果不交付给客户,不是变成自己的了吗?交付怎么做分录?
借 银行存款 贷 无形资产,这样的
6月已经交付给对方使用了,还没有收到款,这两个月不用计提摊销吧?已经开票做了应收账款
对的,这个是不需要的哈
好的,到时候回款了做:借银行存款,贷应收帐款,可是无形资产还是在我们手里,没明白这个
嗯对,是这个意思的,对
无形资产还是在我们帐上,没体现在贷方的机会
你们不是给对方了吗请问
分录没提现呀,一开始做帐,借研发支出,贷银行存款,研发完成了做:借无形资产,贷研发支出,开发票做:应收账款 贷主营业务收入
不不不,开票的时候做错了,贷方不能做收入
无形资产就这样在我们帐上,没提现过在贷方的机会,明白吗?
那5月开票的时候怎么做?6月交付的时候又怎么做?
你卖出去就做收入?然后也不结转无形资产?这个做法不对啊,以后也不结转吗》?
现在就是咨询您啊,麻烦把这几个步骤的分录帮我列一下吧,谢谢!
我给你说正确的账务处理,先不看你的账务处理
借研发支出,贷银行存款,研发完成了做:借无形资产,贷研发支出
好的,非常感谢金金老师!按我这几个节点做一下分录吧
这两个是对的,然后接下来就是卖出去 借 应收账款 贷 无形资产 这其中卖价和无形资产的价格差额计入资产处置损益科目
因为无形资产,固定资产,买卖是不通过主营业务收入这个科目做账的,他通过的是贷方结转
然后等收到钱,借 银行存款 带 应收账款
完整的分录是这样
如果您之前已经做了收入,我可以给你说怎么调整过来,理解了吗
可是我们科技公司就是靠开发各种系统为主营业务呀,不是处置的
那你就多家一笔分录 在你的收入基础上,借 主营业务成本 贷 无形资产,最终你销售出去,这个无形资产必须在贷方体现