同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的

4月份交了280的金税盘的技术维护费,但是4月份不用交增值税,那是不是,目前4月份账上只做一个借:管理费用 贷:银行存款。等到哪个月用这个280抵减的时候再做借:应交税费-应交增值税-减免税金 贷:管理费用,然后再再在抵减这个月在增值税报表上填报?
您好老师,我现在申报8月份增值说,有280的金税设备技术维护费,我填在了附列资料4里面第一行,为什么主表里面不显示这280呢,没有递减?280在主表里提现不?在哪一栏?最后结果显示多交280?
技术维护费280,我在上期申报的时候填了一个300该怎么处理
老师,问一下,表四的增值税税控系统专用设备费用及技术维护费280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期实际抵扣金额,但在增值税申报表里应纳税额没有减少,
税控设备费及技术维护费,抵扣的时候在增值税申报表里怎么填?如何做 账务处理?
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
那我在申报表上怎么处理
同学您好,填负数就可以冲平的
可以直接这么做吗
我在做税控抵减的时候做 借:应交税费-减免税额 300 贷管理费用 300
我现在做 借:管理费用:-20 贷:应交税费-减免税额 :-20
同学您好,是的没错, 是这样的