同学,你好 收到的钱入主营业务收入,代客户销售收到的钱,计入其他应付款
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,简单和您介绍一下公司的业务模式:公司去基地采购小牛,大概10000元一只,拿回公司当地的农户手里,委托农户代养(喂养过程的各种饲料费用农户承担,等到牛12个月后出栏的时候按照增重部分每公斤24元结算),同时我们有线上平台,客户可以交17000认养一头小牛,并且承诺小牛在12个月后能出栏销售,期间会给客户1190元收益,通过每个月往客户账户打99.17元的方式来实现,牛出栏公司收到客户指令卖掉,三天之内会把原来的17000退给客户!如果牛超过了1200斤,超出部分我们会以每公斤35.6元和客户对半分收益,以下是我的问题: 1、收到的17000元应该计入什么科目呢 2、期间每个月给客户打的99.17应该计入什么科目 3、委托农户代养结算的金额应该计入什么科目 4、公司应该计入主营业务收入的应该是那一部分呢
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
老师,今天客户转账5万元到我公司账上,让我公司帮忙给客户代购买兰草,买来之后又代养,养了一年之后,又帮忙代客户出售兰草,收到的钱公司提百分之二十的成,今天收到的这个钱进什么科目?买来的兰草又进什么科目?代客户销售收到的钱又进什么科目?
单位不给员工缴纳保险,个税申报系统能申报吗
老师,能帮我详细的写一下月末结转增值税分录吗?
老师,我们是后勤保障管理公司,给公安局提供物业管理服务。我们可以给他们开具劳务费发票吗
33.【单选】甲公司持有乙公司40%的股权,对乙公司具有重大影啊,截至2014年12月31日长期股权投资账面价值为1260万元,明细科目为投资成本800万元,损益调整260万元,其他综合收益200万元(因被投资单位持有投资性房地产计量模式转换计入其他综合收益)。2015年1月5日处置了所持有的乙公司股权中的75%,处置价款为1050万元,处置之后对乙公司不再具有重大影响,剩余股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,公允价值为350万元。甲公司因该业务影响损益的金额为()万元 A.305 B.255 C.290 D.340
股东分红是分未分配利润,还是盈余公积也能分红
请问老师我们公司去年签订2年招聘合同1500万,其中500万已经在去年打款并收到发票,还有1000万说是今年7月打款,截止到现在对方这笔业务可能提供不了服务给我们,剩余1000万可能就不支付了,那去年按照1500万摊销的费用该怎么办?
老师,资产负债表的重分类有详细的讲解内容?
老师有个客户买砂产品价格53,要我们出运费10元一吨,加3%税点一起开票65,这样划算吗?
新买的机箱属于固定资产吗?需要累计折旧吗?需要提几年折旧
老师好,开票给个人,只要开个人的名字,就可以了,对吗?谢谢
今天收到的钱是客户转账帮忙代客户购兰草的,也进主营业务收入?又不是我公司销售的兰草
同学,你好 不是,入其他应付款
买来的兰草又进什么科目呢?因为是代客户购买的兰草
同学,你好 付钱的时候冲其他应付款,买回来的兰草不入账,因为不是你们的
我今天收到5万,借银行存款5万,贷其他应付款5万,采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,
代客户销售时,怎么做账呢?
同学,你好 嗯嗯,是的
代客户销售时,怎么做账呢?
同学,你好 你只做你赚取的钱,入营业收入
我想这样做,可以吗?今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,采购时,借其他应付款,贷银行存款,销售时,借银行存款1000万 贷其他应付款100万,付给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?
销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万
是的,我就是这样想的,销售时多写了一个零
同学,你好 嗯,可以的