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税控减免分录:借:管理费用 300 贷 应交税费-减免税额:300,应该是280,现在怎么调整分录

2022-10-21 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 19:20

借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用-20

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快账用户4751 追问 2022-10-21 19:28

借 应交税费-减免税额 300 借管理费用-300 如果是这样的话,我是不是应该做:借管理费用:20 贷 应交税费-减免税额20

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:30

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4751 追问 2022-10-21 19:44

我要把多抵得税补交,减免着我怎么填呢

我要把多抵得税补交,减免着我怎么填呢
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齐红老师 解答 2022-10-21 19:52

你好,在进项转出里面填写。

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:52

这里填写不了负数的,负数的没法保存。

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借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用-20
2022-10-21
你好这个借:管理费用280贷:银存   按这个做抵减时借:应交税费-减免税款280借:管理费用-280
2021-05-28
借管理费用300,贷银行存款。
2024-01-12
1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用
2020-05-21
你好,借管理费用280借财务费用负数。
2021-07-13
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