你好,根据你的描述,只能是在10月份入账了
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?
例如我3月份暂估了固定资产,做的分录是借:固定资产28200 贷:其他应付款-法人28200,到9月份我才收到发票,还能把9月份的发票贴到3月份的账簿上吗?这样子合理的吗?税法上没有这个规定吧?如果不可以这样子把发票贴单三月份,那么九月份收到发票该如何做账呢?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
三月份推广费发票前期都没有开,这个月才开的,那这3万多的发票我10月份再做账,还是说也可以做到三月份的帐里面呢?
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
下个月电商平台推送的数据 以什么确认为收入呢?是我实际收到的钱数吗
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
老师,自然人个税扣缴端网址帮发一下
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老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
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