你好,根据你的描述,只能是在10月份入账了
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
三月份推广费发票前期都没有开,这个月才开的,那这3万多的发票我10月份再做账,还是说也可以做到三月份的帐里面呢?
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
食品加工厂,鸭货熟食生产,需交资源税,之前没涉及过此税,老师我们这行业计税基数是什么
上年度注册公司,未做税务登记,未做账报税,做工商年报如何处理 你好,这个你要么就随便填,要么就去补账了。
老师,实发5800元的劳务费,应发金额是多少啊?代扣个税多少啊?
个体工商户定期定额需要做账吗
您好!老师麻烦 问一下政府补助递延收益可以分摊几年
老师这个清理费用为什么不算进去
高新企业,软件即征即退是什么意思,账务处理如何操作
老师这几个科目我怎么合并一起,分录怎么做
老师,我想请问一下,我们公司用a公司来投标,投标客户是我们一个城市,也比较方便送货,后中标都是我们采购,我们送货,所以的资金都是我们来垫付,但是有一部分货是从a公司采购的,这部分我们还是正常签合同走的往来,他不用给我们开票,现在有个问题是我们送货的一部分是从a公司采购,另外的都是从其他地方采购的,但是a公司我不需要我们给他们开票,所以这部分库存就挂起来了,我们另外一部分货是用b公司采购的,现在我们领导意思是我们还有个c公司销售公司,现在c公司在做成套的,就是买原材料回来后经过加工装成另外一个产品,所以说叫把b公司采购的那部分产品开给c公司增加成本,那我们这样转过去后是不是该签合同得签合同,而且这些产品都是去年的,有没有什么影响,我这个需要注意些什么吗
我们是建筑公司,四月份购入一批材料,款转给子公司,我才发现母公司开的票,合同也是和母公司签订的,这合规吗?要求公司换票,但对方不同意