你好,同学 这里是1月到现在累计的。减除项就是可以扣除的成本费用及个人每月5000的部分 已经缴纳的税,按实际的填写。
为什么会计学堂申报个税实操,填的是本期收入,不是累进税率吗,收入应该填前面几个月之和再减扣除项目吗
应税项和减除项分别填什么呀?应税项分别填本期销售收入和本期工资总额,减除项填0?是这个意思吗?
个体工商户 报老板的个人所得税时 在代扣代缴里录入本期收入和扣除社保的专项附加扣除 那么在报经营所得时 投资者减除费用还正常填写吗 专项扣除也正常填写吗
老师,自然人客户端要上传这个表,这几栏怎么填呢,本期收入,是应发工资还是实发工资,本期免税收入填什么呢
个体户的个人所得税怎么办,应税项填本年销售收入,还是本期销售收入啊。减除项填什么,本期已缴税费填什么
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
老师,核定征收的话不是只看收入么
核定征收吗你是 截图出来看一下
老师,这个去哪里看的,刚才电子税务局看了半天没找到
老师,我的申报页面是这样的
这里的减除项目,就是那个老板每一个月他业主的工资5000次可以免真的这一部分。
如果核定征收的话也减么,这个是核定还是查账啊
如果说你是查账征收,这你就填写这个金额,如果说是核定征收就不能扣除,你就不用填,你直接填写收入就行了。
我也不知道是什么征收啊,哪里看核定还是查账
在你的电子税务局里面有一个那个税种核定的信息,你直接看就行。