你好同学 1营业收入=200%2B300%2B30 2营业成本80%2B120 3营业外支出=20 4管理费用=15 5财务费用=5 6销售费用=10 7营业利润=1%2B2-4-5-6 8利润总额=7-3

某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%.2019年4月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为40万元; (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.3万元,材料未到。(3)购进材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为5万元,增值税0.65万元,款项已支付,材料尚未验收入库。(4>销售产品一批,开出增值税专用发票,取得不含税价款90万元。(5)将 产品投资入股20万元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%.要求:根据上 述资料,计算该企业9月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣)。
(二)A公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为17%,材料采用实际成本进行日常核算,2013年10月31日“应交税费-应交增值税”账户的借方余额为3000元,可用下月的销项税额抵扣。请编制A公司11月份如下经济业务的会计分录。(1)11月5日,购买原材料--批,增值税专用发票注明价款30万元,增值税金5.1万元,货款尚未支付,该原材料已验收入库。(2)11月10日,销售产品--批,增值税专用发票注明价款80万元,增值税金13.6万元,货已发出,款已收到并存入银行,该批产品成本为60万元。(3)11月20日,工人发放福利领用产品--批,其实际成本为30万元,计税价格为50万元。(不做成本分配的分录)(4)11月25日,用银行存款交纳当月增值税10万元。(5)11月30日,月末盘亏原材料-批,该批材料实际成本为8万元,增值税为1.36万元。(6)11月30日,计算月末应交未交或多交增值税并转帐。
一、目的 练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%.20x9年12月吉澳公司发生如下业务: (1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。 (2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万 元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。 (3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为 120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。 (4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。 (6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。 三、要求完成20x9年12月份利润表的编制
一、目的练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20×9年12月吉澳公司发生如下业务:(1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。(2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。(3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。(4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。(6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20×9年12月份利润表的编制
练习利润表的编制。二、资料吉奥公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20x9年12月吉奥公司发生如下业务:1)12月5日购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,贷款已用银行存款支付。2)12月8日,销售给a企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元,产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。3)12月15日再次销售一批产品给a企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。4)本月出租厂房取得收入30万元。5)报废一台旧设备,损失20万元。6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20x9年12月份利润表的编制。
请问,我11月收到货款,并且已经开了销售发票,但因为购买的 软件还没报销,成本能以后再做吗?
老师好,什么情况下才能确认坏账?确认坏账都需要附什么附件?
老师,这个月我们新增了一个固定资产清理,资产负债表就不平,我也需要怎么调整下公式吗?
老师好,公司25年计提了20万工资,发了10万,季度申报表该怎么填呢
老师你好,我们单位小规模纳税人 向银行贷款,每月支付利息,每月都以银行回单记入了财务费用,现在取得了应该开具的贷款利息发票,请问我应该如何做账
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了