你好,公司购买的零食,员工也吃 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目 也用来招待客户 借:管理费用—业务招待费 , 贷:银行存款等科目
老师,请问公司里员工吃饭,食堂里的食堂费用怎么入账,也没票
员工购买饮料和矿泉水报销单应该也什么来着我突然忘记了老板招待客户请客吃饭我能写报销单直接写招待费吗不用写餐费了就直接
公司购买的零食,公司员工也吃,也用来招待客户,应怎么入账
老师,公司购买的红酒(吃饭的时候招待客户)、牛肉(送客户)怎么入账,增值税可以抵扣吗
公司每月都会买一些零食和糖果放在前台,员工也可以吃,也是为了接待人员这种计入福利费还是业务招待费还是办公费
什么情况下需要暂估成本?根据什么来啊,我哪知道有没有成本需要暂估
我们公司是生产模具的厂,如何核算生产成本?根据领用的原材料结转到生产成本,然后制造费用也结转到生产成本是不是就可以核算了
农用植保无人机 应按多少年算折旧
@朴老师,你好,那可以理解为上市公司发行股票,相当于是发行欠条吗?并不是实质的投资款增加?这样理解是都稍贴地气点。
购买设备怎么分录呢,和月供分录
汽车4S店销售使用一年的自驾车,卖出过户在二手车市场开具二手车统一发票0%税率,需要缴纳增值税吗
老师,申报工资一定要和实际发放工资一致是吧,如果不一致回怎么样
收到一张深圳电子普通发票为什么电子税务里面全量发票查不到?
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办 我们有实缴数
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录昨天忘记写了,然后我看利润分配的借方有负数余额440863.44,这个数据有点大喔,是不是说明我们整体亏了这么多钱呀。然后分录里借方86045.1是表示4月份亏了86045.1元是吧,哈哈,最近我研究一下这个,给老板讲讲,我担心我发给他,他会问我
老师,这个没有办法区分,怎么确定金额
你好,没有办法区分,就无法确定各自金额的