计入招待费,不可以进项抵扣

公司送客户的土特产,酒,茶叶可以入成本,业务招待费,不能抵扣增值税是吗?
老师好!买烟酒送客户,陪客户请客吃饭,是做什么费用,职工福利费和业务招待费怎么抵扣所得税,专用发票可以抵扣进项吗
老师,我们买的酒5万元用于公司招待客户,这个买酒的专票的增值税可以抵扣吗?
老师,公司购买的红酒(吃饭的时候招待客户)、牛肉(送客户)怎么入账,增值税可以抵扣吗
老师好,公司购买酒用于招待客户和送礼,取得增值税专用发票,进项税可以抵扣吗
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
进项是入成本吗?还是进转出?勾选的时候选择不抵扣是吗
什么情况下是可以抵扣的?视同销售?
勾选的时候选择不抵扣,直接价税合计计入招待费
视同销售可以抵扣吗
视同销售可以抵扣的