您好,真实情况是可以的

老师您好,我们是生活服务行业,今年1-9月进项大于销项没有交过增值税(其中4月享受疫情免税政策进项做了转出),这个月销项大于进项要交增值税,填写了进项加计扣除声明,这个月能不能享受进项加计扣除15%的优惠,这个进项算的是当月的还是可以算1-9月(除4月)进项?
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
请问,今年到现在240万的收入,增值税进项富裕,1-9月到目前还没有交过增值税,我们受疫情影响特别大,如果到年底,我们还不需要交增值税,这样做也是可以的吧?谢谢
我们是一家小规模公司,季度收入超过30万就要交1%的增值税,然后我们之前1-9月有收入确认错了,确认多了几万,现在把之前确认错的在这个季度调整下去了,本来10-12月收入是超过30万的,减去1-9月确认多的收入就不超过30万了,想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗,谢谢
两家公司,同一个法人 ,其中一家给另一家开 管理服务费发票 一年开4次 可以么风险有么
老师,赡养父母加计扣除包括二媳妇吗,儿媳妇可以扣除吗
增值税法后年应征增值税销售额是按照扣除前还是扣除后判断是否超过500万呢
注册资本缴足后如果企业注销股东是不是可以取出来的
个人代开10万房租费,都需要缴纳哪些税,税率多少
付职工子女医疗报销款,请问老师,这个需要合并工资申报个税么?
问题多描述如下,请教老师?
老师我们是一般纳税人,没有开票,但是有勾选认证的进项,我怎么做账,借:销项税额,贷:进项税额对吗?
运输服务备注拦怎么填写?请详细写明
收入1000万6个点,进项500万13个点,工资100万 利润总额400万,需要缴纳哪些税费以及计算
好的!谢谢老师 但是,这样会有风险么
您好,真实情况,真的进项多没事