你好,具体的有什么业务的

老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
老师,银行收到5000,发票开5000,凭证可以这样记吗?借:应收账款 贷:主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款,还是说直接 借:银行存款 贷:主营业务收入?
工程进度款可不可以直接做借应收帐款贷主营业务收入
老师,我问下,借:应收账款,贷:主营业务收入,冲减的话,是不是做借贷相反分录就可以,能不能直接负数主营业务收入
可以不通过应收账款,直接借银行存款,贷主营业务收入吗?
请问老师,我是农业服务公司,卖农药,化肥,种子,增值税率是零吗
想咨询下:个税系统怎么设置,才可以不扣除上个月的5000,但是不影响之前累计10个月的扣除。目前系统选项不扣除,就1-11月都不扣除了。
房地产小规模公司两个股东名下挂应收账款,股东A有17200元,股东B有13000元。确认都拿不回发票。他们的工资每个月计提5000元,目前都还没有发放。12月份我要怎么做,才能帮他们平掉应收账款。
老师我们公司是销售方,小规模纳税人。怎么做分录
老师 我们有一个公司确实是长期无经营 但是我们还不想注销 每次都是0申报 会有什么风险
老师,公司支付诉讼费怎么写分录
请问老师城镇土地使用税计税依据是什么
老师供应商之前一直现金交易的,现在要对方把之前交易的都开普票,会不会有税务风险
老师,请问工资中代收代付的保险费个人部分,在做分录时是在计提工资的时候就体现还是在实际支付时体现?请帮我看看哪个分录是对的。①计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬900,贷其他应付款100。发放时借应付职工薪酬900,借其他应付款100,贷银行存款1000 ②计提时借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000。发放时借应付职工薪酬1000,贷:其他应付款100,银行存款900。借其他应付款100,贷银存100
老师,建筑公司,车子加油费,修理费的进项税额能抵扣吗?
服务费收入
小规模的3%的普票的开普票的可以