您好同学,纳税人年终汇算清缴需要汇总当年度取得的所有综合所得呢。
老师,这个计算综合所得应缴纳人个所得税税额的求法,可以按工薪 劳务 稿酬分开计算吗?为啥我分开算和老师讲的和在一起算数不一样呢?
老师,这道题目二选项,长投的账面为什么不是原来的2100加现在的4650,而是把两次的比重放在一起计算?
为什么这道题需要分开计算呀?不是只有在算每个月的时候才需要分开计算吗?这道题问计算当年的的个人所得税额,不应该合并计算吗?
讲义上劳务报酬计算为什么有4000以下扣减800的描述,和这道题不符
这道题,是上面的投资额算增值税,而下面的不算增值税吗?为什么一个算,一个不算呢?两道题分录怎么编制的?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
劳务报酬不是分次的吗?放在一起就少扣了费用,
预扣预缴是分次,年终汇算要全部并入综合所得
你说的是什么,我都听不懂
你都不明白我的意思
预扣预缴的意思就是说年度中间分月取得劳务报酬可以按每次所得计算扣缴个税,年度终了,再把上年度的工资,劳务报酬,稿酬,特许权所得合并在一起汇算全年个税