您好,借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出

老师好,进项税额转出的分录该怎么做呢
老师您好 进项税额转出分录怎么做呢。本月开出的红字信息表,需要做进项税额转出
老师好,进项税额转出怎么在分录呢?
老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢
老师 您好 之前勾选入账的分录 现在要做进项税额转出 这个进项税额转出分录要怎么写
分公司那边有人员工资及社保,那么是合并在总公司做账还是需要分开做账,个人所得税申报是由分公司申报还是可以合并在总公司申报?
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
货物销售出去了,专票也开了,款没到账,怎么做账
老师,原材料买时候买价➕运费,入原材料成本里,商品有票,运费需要有票吗老师
增值税的附加税就是三个吧
老师,购订货款已付,货也收到,但未收到发票,货是收到就销售出去的,我这样做可以吗,借预付账款,贷银行存款,借营业成本,带应付账款
个税是怎么计算的,有几个档
购买的机器设备没有发票,但是出口报关了,现在报关单要开票,请问买的这个机器可以税务代开发票吗?
收益人的所得税我们能从我们这一方缴纳吗,并出具完税证明
8月9月有个员工忘记申报个税了,怎么办
这个需要月末计提的时候做分录吗?
在计提增值税的时候一起结转就行
借应交税费销项税额 贷增值税进项税额 应交税金-未交增值税 老师我是这么做的对吗? 没有体现出来进项税额转出
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出 老师这个管理费的二级明细科目应该怎么写
这个进项税额转出通过相反方向转出就行了
管理费用二级明细科目通过之前的会计科目就行