你好 冲销某某号凭证 把之前的凭证冲回 然后做一张正确的分录
审计出来发现以前会计的账有很多错误,我是新接手会计地产开发会计,需要做以前年度差错更正处理,我是有的一开始科目就挂错了很多年,我是改会计科目好呢,还是调账在当月,把错的地方全部调正确,但是调账很麻烦,反结账回去改问题也很多改不完,不反结账改的话,以前年度的账也不漂亮,我该怎么办呢?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,如果我才新接手前任代账会计的账,我要重新建账,我觉得,他之前的科目用的不合规的,我该怎么把科目转变过来?做笔账,摘要:科目划转?把原先有余额的那个科目,相反方向转为我想更改的那个科目?还是,应该怎么做呢?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
我新接手的帐是一个建筑公司的帐,前任会计,没有设置工程施工项目,前期是项目实际施工人先转入公户中支付材料费用,前任会计把实际施工人转进来的款,列入了其他应付款-某项目专用款,后续支付的材料费也是减少这个科目的余额,借 其他应付款 贷 银行存款,我现在应该怎么调账呢?
请问老师,公司注册资金未实缴,两个股东,分别认缴40万、60万,现要变更股东给家里人,可以0元转让吗?有什么办法可以不用交税吗?
那我怎么去跟老板解释这个事
去年年底的暂估成本的发票没有回来这个怎么处理
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
@董孝彬老师你好,这道题按照平时做题思路一般不会错,今天做的这道我做错了,您能不能每个选项给我讲讲,我想知道自己错哪里了,这道题没有答案解析。谢谢老师
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢
老师,那些项目需要办理卫生许可证?
老师,麻烦问下,为什许可证注销流程,需要用到营业执照吗?可以先把营业执照注销了吗?
老师,我只是更换科目。不应该只是科目对换就行?
你好 是可以的 根据你们实际情况
老师,科目
老师,科目更换,摘要怎么写?科目划转?把原先有余额的那个科目,相反方向转为我想更改的那个科目?还是,应该怎么做呢?
你好 摘要:更正某某月某某号凭证 ; 比如: 借:管理费用1 贷:银行存款1 那么你调整 借:管理费用-1 贷:银行存款-1 借:销售费用 贷:银行存款
老师,这个不是更正某一笔凭证啊。如果是之前关于这个业务的会计科目用的不正确,那么,他所有的这类业务,用的都是那个会计科目啊。我是想的,反正我这边都要重新建账,那么就以他这个科目的期末余额对应的科目来更正。比如,应交税费-已交税金科目,更正为“应交税费-预交增值税”。相反方向更正。
你好 你需要新增科目了 然后之前的全部更正
老师,既然都是重新建账,为什么还要把之前的全部更正?不是直接更改科目余额表上对应的那个科目就行吗?然后,在新账套里按照新的科目来做,不就可以吗?
你好 是可以的 重新建帐也可以