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一般纳税人,申报表上进项大约销项金额,请问要做账吗?如果做,分录如何?

2022-10-23 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-23 17:55

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 做不做都可以的

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快账用户6144 追问 2022-10-23 17:57

那就不做了,附上那个申报上去也看到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-23 17:57

不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 做不做都可以的
2022-10-23
同学,你好 你是要增值税结转分录吗?
2024-12-06
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-28
你好,你这个计入到借方余额,下次,按抵减后的计入贷方
2024-03-19
你好;  1.   如果留底进项税  ; 那么可以暂时不结转的 ;   
2022-12-19
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