你好,学员,题目是乱的

15[问答题]计算题:黄河公司2019年12月31日有关资料如下:(单位:元)总账所属明细账户科目账户借方贷方账户借方贷方A公司2400应收账款2000B公司400预付账款4000C公司4600D公司600预收账款1000E公司1200F公司200应付职工薪酬400本年利润20000利润分配1000未分配1000利润库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000产成品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬(1.5分)
编制资产负债表作业1.资料题A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账,明细分类,借或贷,余额。原材料,借,240000。生产成本,借,100000。库存商品,借,160000。应收账款,总账,借,136000,甲公司,借,160000,乙公司,贷,24000。应付账款,总账,贷,200000,丙公司,贷,220000,丁公司,借,20000。预收账款,总账,贷,80000,A公司,贷,120000,B公司,借,40000。预付账款,总账,借,35000,C公司,借,55000,D公司,贷,20000。固定资产,借,800000,累计折旧,贷,150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
借方余额贷方余额总账账户借方余额贷方余额总账账户短期借款库存现金1000080000应付职工薪酬银行存款300000330000税费其他货币资金10000085000原材料实收资本600000180000生产成本盈余公积80000100000利润分配65库存商品150000固定资产1000000300000累计折旧固定资产减值准贷方余额合计1460000借方余额合计1460000要求:写出资产负债表中下列项目的期末余额:①货币资金,②存货,③固定资产,④短期借款,⑤应付职工薪酬,⑥应交税费,⑦实收资本,⑧盈余公积,⑨未分配利润。(
借方余额贷方余额总账账户借方余额贷方余额总账账户短期借款库存现金1000080000应付职工薪酬银行存款300000330000税费其他货币资金10000085000原材料实收资本600000180000生产成本盈余公积80000100000利润分配65库存商品150000固定资产1000000300000累计折旧固定资产减值准贷方余额合计1460000借方余额合计1460000要求:写出资产负债表中下列项目的期末余额:①货币资金,②存货,③固定资产,④短期借款,⑤应付职工薪酬,⑥应交税费,⑦实收资本,⑧盈余公积,⑨未分配利润。(
天明公司2022年8月31日部分账户余额(单位:元)如表所示:借方余额贷方余额账户7800库存现金158000银行存款24000其他货币资金58000原材料13000周转材料121000库存商品36800生产成本52000预付账款5000011000应收账款30000预收账款50000应付账款566900应付职工薪酬本年利润55100要求:(1)计算资产负债表中“货币资金”项目的金额。利润分配(2)计算资产负债表中“存货”项目的金额。(3)计算资产负债表中“应收账款”项目的金额。(4)计算资产负债表中“未分配利润”项目的金额。
公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好