你好,学员,直接按照差额比例的

某企业某年8月发生以下业务1.向M公司销售A产品30件,价格为5000元/件,增值率为13%,款项尚未收到。2.向N公司销售B产品20件价格为6000元/件,增值率为13%,款项已收到,并已存入银行。3.收到M公司偿还货款20000元,存入银行。4.向G公司销售A产品25件,价格为4600元/件、增值率为13%.款项未收到,另外以银行存款代垫运费1000元。5.向M公司销售不需用的丙材料100千克,价格为50元/千克,增值税税率13%,款项已存入银行。6.以银行存款支付销售产品运费4800元,取得普通发票。已销售A产品的成本为3000元/件,B产品的成本为4000元/件,丙材料的成本为40元/千克。月初对M公司的应收账款金额为50000元。要求:1.计算该公司本月的主营业务收入2.计算该公司本月的主营业务成本3.计算该公司本月的销项税额4.计算该公司本月的销售费用5.计算月末对M公司的应收账款余额
A、B两商业企业,地域、规模相近,某月申报情況:A企业本月增值税税负率1.9%,主营业务收入变动率为1.8%;B企业本月增值税税负率3%,主营业务收入变动率为1.5%;该行业平均税负率为4%,方差为1%。主营业务收入变动率平均值为2%,方差为1%。为简便起见,,仅以两个评估选案指标为例.
A、B两商业企业,地域、规模相近,某月申报情況:A企业本月增值税税负率1.9%,主营业务收入变动率为1.8%;B企业本月增值税税负率3%,主营业务收入变动率为1.5%;该行业平均税负率为4%,方差为1%。主营业务收入变动率平均值为2%,方差为1%。为简便起见,,仅以两个评估选案指标为例.税负率、主营业务收入变动率的权值分别为60和40.则:
A、B两商业企业,地域、规模相近,某月申报情況:A企业本月增值税税负率1.9%,主营业务收入变动率为1.8%;B企业本月增值税税负率3%,主营业务收入变动率为1.5%;该行业平均税负率为4%,方差为1%。主营业务收入变动率平均值为2%,方差为1%。为简便起见,,仅以两个评估选案指标为例.税负率、主营业务收入变动率的权值分别为60和40.则:
四、计算分析并编制会计分录:某企业某年8月发生以下业务:(1)向M公司销售A产品30件,价格为5000元/件,增值税税率为13%,款项尚未收到。(2)向N公司销售B产品20件,价格为6000元/件,增值税税率为13%,款项已收到,并已存人银行。(3)收到M公司偿还货款200000元,存人银行。(4)向G公司销售A产品25件,价格为4600元/件,增值税税率为13%,款项未收到,另外以银行存款代垫运费1000元。(5)向M公司销售不需用的丙材料100千克,价格为50元/千克,增值税税率为13%,款项已存人银行。(6)以银行存款支付销售产品运费4800元,取得普通发票。已销售A产品的成本为3000元/件,B产品的成本为4000元件,丙材料的成本为40元千克。月初对M公司的应收账款金额为50000元。要求:(1)计算该公司本月的主营业务收入;(2)计算该公司本月的主营业务成本;(3)计算该公司本月的销项税额;(4)计算该公司本月的销售费用;(5)计算月末对M公司的应收账款余额。
您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?
老师,我们和甲方购买煤炭卖给乙方,价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算,现在只按照初步价格结算了70%,剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入,成本吗
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
银行流水从网银导出来,如何快速汇总收支汇总明细
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?