借成本 应交税费应交增值税待认证进项税额
老师好,成本先入账 不抵扣进项 后期在抵扣进项 怎么写分录
老师好,进项票未抵扣可以先入账吗?分录怎么计?
老师,你好,我专票成本入账,不抵扣进项后期慢慢抵扣可以吗?
老师:进项专票可以先不抵扣、先入账做成本吗? 抵扣延后
老师,火车票计算的进项税,可以先计入待认证进项税额中在本期不抵扣,在后期再填写抵扣吗?
老师,我们目前还没有签办公用房的租赁合同,但是签的话日期大约在4月份,那本季末需要报印花税吗?
运动装配的防晒袖套,分类编码是归在哪里?
发票名称是食品,怎样入账合理
老师,收到专项资金拨款也要开发票吗
老师你好,你说这个公司没业务,工资发放,我是给他记到法人名下,还是空走一笔库存现金,把工资发放了。
请问老师、同一个客户、又是供应商、有应收冲应付模板吗?
老师好,拿25年的利润表来说,1季的季报和3月份利润表金额是相同的,那么在3月的月报利润表中,包括1和2月数据。在2月利润月报表中包括1月的数据,是这样吧老师
购酒1650,能一次性记入管理费用-招待费吗?
进项税抵扣需要和销项税项目对应吗
小规模纳税人。计提并交纳增值税的会计分录?还有应交税费-应交增值税-销项税额?这个三级科目对吗
抵扣的时候 借 进项 贷 待认证进项?
对,没事儿的,就是这么做。
好的,谢谢老师。
不客气,帮忙给个五星好评