你好,这个没有必要再分开的。
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
你好!请问年中用金蝶建帐,得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样,金蝶的好像把这两个合并了,那我现在填制电子税务局的财务报表,需要手动修改,重分类变成和以前一样吗?
成立的商会协会,怎么做账?跟平时的公司有什么不同?
老师,我们不是银行和金融机构 只是公司与公司之间的临时借款,对方给我们转了一笔2万的利息 这种需要计提增值税吗?
电子税务局怎么申请退以前属期缴错的印花税
老师 您好 酒店9月份付60万9月 10月 11月房租,只支付了48万 还差12万10月份支付 会计分录怎么写 分摊怎么写
24年做了12万的未开票收入 并且已经交了增值税 现在把这个18228和16000算成未开票收入 还可以冲销85772的收入,这家是一般纳税人,会计告诉我这句话,这句话是什么意思
老师,教培机构新项目发生了招生成本,归集在工程施工科目,最后没有招到学生,只能转为费用吗?
怎么确认开给对方的专票对方是否已经勾选抵扣?因为需要作废冲红
老师,请问做电商的有个国际站,客户线上支付货款,那需要报关出口是不是跟正常货物报关出口是一样的呢
@郭老师,请郭老师回答下问题。现金比账面少1000,查不到少的原因该怎么做账?
老师,想问下医疗行业:供应商那购买试剂1000元,不含运费,运费我们支付100元,那我货物收到了,我是直接按照1100元入账?还是按照1000元入账,然后运费单独做成本。因为此试剂是需要冷链储存的
但是在电子税务局填写报表时自动弹出的数据不对呢,是显示没有分开的
如果有这个要求的话,你可以给分开。