你好 2021年10月是有缓交的,这次的政策是所属期为2021年11月、12月,2022年2月、3月、4月、5月、6月(按月缴纳)或者2021年第四季度,2022年第一季度、第二季度 即你们最快是2023年2月缴纳的

小规模纳税人,20年没有交所得税,21年3月份发现,21年3月就在20年10月至12月的所属期做了补税,补了一年的企业所得税1886.6元滞纳金54.71元,那现在钱已经付了我的会计分录要怎么做?
老师基于上半年制造业增值税有缓交政策,所属期2021年10月份和2022年1月份的税款2月份缴纳的,后面做了退税和更正申报,但是这个月申报时主表里的期初未交,和本年累计未交都不对,但是未交税费里已经有这两个月的税款了,可以交税,这个还需要更正报表吗?
老师好,现在制造业税款不是又缓交了,那税款所属期21年10月 22年1月 那么缴纳的期限是哪一年 几月份
老师 企业年检里面要填22年的纳税总额,是指所属期应缴纳的税款还是2201-2212 实际缴纳的税款,实际缴纳的有可能上年的比如22年1月份交的税款就是所属期21年4季度的,
老师,好。我们属于21年的税,在21年没交,到22年才交的,哪现在填22年工商年检时,纳税总额填这21年在22年缴纳的数吗?还有22年12月份的税不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算进去吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
21年10月 22年1月 都是在23年2月缴纳 对吧 老师
是的,这个都是明年缴纳的
17号文写的是 21年11月所属期开始 22年2月所属期开始 这个政策包括 21年10月所属期 22年1月所属期。
这个政策是延续旧的政策的
明白了,就是之前政策包含的21年10月 22年1月 在这个新政策里面也是继续可以用的 对吧
是的,而且你看政策,他有明确的说了所属期的
老师 你可以把新旧两条的政策 发下嘛 最后是图文的 谢谢老师
政策没有的阿,我们是收到税务局发过来的短信的
好的 明白了 谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
老师,在问下 这个最晚到22年2月 是怎么计算出来延期几个月的
这个不是计算出来的,是看政策的,在延缓缴纳期限届满后,无需纳税人操作,缓缴期限自动延长4个月。
好的 我在去看看政策 谢谢老师了
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d